2023年单位预算
目录
第一部分 乐山市医疗保障局概况
(一)市医保局职能简介。
1.组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督全市医疗保障基金的运行管理。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施,组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,拟订全民参保计划,推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(二)市医保局2023年重点工作。
1.持续深化医保制度改革,更好减轻人民负担。保持深化医保改革的“乐山速度”,总结首轮医疗服务价格改革国家试点工作成效,持续完善价格改革机制设定,推动开展新一轮价格调整,努力通过3至5年的试点尽早形成可实施、可借鉴的乐山改革经验在全国推广。继续推进按疾病诊断相关分组(DRG)付费省级试点工作,在首批29家定点医疗机构试点的基础上,扩大试点医疗机构范围,确保2023年底前开展DRG付费的定点医疗机构数达70%。持续开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理。严格执行国家、省际组织药品、耗材集中采购中选结果,配合省医保局做好“三流合一”平台建设,持续做好医保基金直接结算、医保支付标准执行、医保资金结余留用政策落实等工作。坚持以深化医保改革为动力,加速实现乐山医保事业提档升级,推动医保、医疗、医药协同发展和治理,将人民群众的“需求侧”和医疗卫生服务的“供给侧”协同起来,充分释放医保改革红利。
2.持续完善医保体系建设,更好保障人民健康。锚定兜紧兜牢医保民生保障底线工作目标,助力提升社会事业发展能级工作目标。做好《乐山市建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则》政策落地工作,按规定将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围,改革职工医保个人账户,建立健全门诊共济保障机制,提高医保基金使用效率,逐步减轻参保人员医疗费用负担,确保2023年1月1日起,参保群众相关医保待遇及时足额兑现。按照《乐山市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》要求,2023年实现医疗救助资金全市统筹,促进医疗救助统筹层次与基本医保统筹层次相协调,切实减轻困难群众罹患大病医疗费用负担,防范因病致贫、返贫,助力乡村振兴。协同相关单位加快推进我市普惠型商业健康保险工作,进一步健全我市多层次医疗保障体系,力争到2025年,全面建成与乐山经济社会发展水平相适应的多层次医疗保障体系。
3.持续高压打击欺诈骗保,更好守护基金安全。严格落实国家、省医保局各项工作部署,认真贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》。加强与公安、卫健、市场监管等单位的联动,强化医保领域违法违规行为的行刑衔接、行纪衔接,持续保持打击欺诈骗取医保基金行为的高压态势。组织开展对全市定点医药机构的监督检查,加强医疗保障基金使用信用评价结果运用,促进定点医药机构规范自律使用医保基金。修订完善定点医药机构医保服务协议,强化协议管理。运用全省医保信息平台智能监控子系统,加强对定点医药机构纳入医保支付范围的医药服务行为和费用的智能监管。完善医疗保障违法违规行为举报奖励制度,依法依规对举报予以奖励,鼓励群众和社会监督员积极参与医保基金监管。组织开展医保基金监管宣传活动,强化典型案例曝光震慑,充分发动多方力量参与监管,持续营造不敢骗、不能骗、不想骗的社会氛围。
4.持续优化医保经办服务,更好服务人民群众。紧扣全省民生事业发展“一盘棋”,推动乐山医保事业积极融入全省、全国医保工作大局。围绕“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简”等目标的基础上进一步精简医保办事材料和时限,提高服务时效和水平。全面铺开全市医保经办大厅标准化建设专项行动,加速乡镇(街道)医保窗口、村(社区)医保服务点建设。突出暖心便民,推进医保服务事项全面入驻乡镇(街道)、村(社区),建设更多一体化医保服务网点,打造距离更近、响应更快的“15 分钟”医保服务圈。推进医保信息化建设,不断拓展医保异地就医直接结算覆盖范围,合规推广应用国家医保服务平台 App、医保电子凭证、四川医保 App,拓展更多智能化、信息化服务场景和渠道,统筹提高适老化水平,推动越来越多的服务事项实现“掌上办”“指尖办”和“全程网办”,让医保服务既有速度更有温度。
(简介)
二、部门预算单位构成
××(部门简称)下属二级预算单位××个,其中行政单位××个,参照公务员法管理的事业单位××个,其他事业单位××个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | ××机关 |
2 | 具体二级预算单位名称 |
3 | …… |
第二部分 ××(部门名称)乐山市医疗保障局
2023年单位预算表
一、一、单位收支总表(公开表1)
| |||
单位收支总表 | |||
单位: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1893.33 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 59.48 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 1,800.65 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 33.19 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,893.33 | 本 年 支 出 合 计 | 1,893.33 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,893.33 | 支 出 总 计 | 1,893.33 |
二、二、单位收入总表(公开表1-1)
表1-1 | |||||
单位收入总表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||
1,893.33 | 1,893.33 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 1,893.33 | 1,893.33 | ||
三、三、单位支出总表(公开表1-2)
表1-2 | ||||||||
单位支出总表 | ||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.7 | |||||
1,893.33443.631,449.70208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | ||
208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | ||
208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | ||
210 | 11 | 01 | 315001 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | ||
210 | 11 | 03 | 315001 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | ||
210 | 12 | 02 | 315001 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
210 | 15 | 01 | 315001 | 行政运行 | 339.98 | 339.98 | ||
210 | 15 | 02 | 315001 | 一般行政管理事务 | 187.90 | 187.90 | ||
210 | 15 | 04 | 315001 | 信息化建设 | 61.80 | 61.80 | ||
221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | ||
四、四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,893.33 | 一、本年支出 | 1,893.33 | 1,893.33 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,893.33 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 59.48 | 59.48 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 1,800.65 | 1,800.65 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 33.19 | 33.19 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)(公开
表2-1 | |||||||||||||||
财政拨款支出预算表(单位经济分类科目) | |||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 上年应返还额度结转 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | ||||||||||
1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | |||||||||||
乐山市医疗保障局机关 | 1,893.33 | 1,893.33 | 1,893.33 | 443.63 | 1,449.70 | ||||||||||
工资福利支出 | 339.78 | 339.78 | 339.78 | 339.78 | |||||||||||
301 | 01 | 315001 | 基本工资 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | ||||||||
301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | ||||||||
301 | 02 | 315001 | 地方津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | 59.61 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 奖金 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 年终一次性奖金 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
301 | 03 | 315001 | 行政基础绩效奖 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | ||||||||
301 | 08 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | ||||||||
301 | 09 | 315001 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | ||||||||
301 | 10 | 315001 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | ||||||||
301 | 11 | 315001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 工伤保险 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
301 | 12 | 315001 | 残疾人就业保障金 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||||||
301 | 13 | 315001 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | ||||||||
商品和服务支出 | 250.65 | 250.65 | 250.65 | 103.85 | 146.80 | ||||||||||
302 | 01 | 315001 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
302 | 01 | 315001 | 日常办公用品 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
302 | 01 | 315001 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 02 | 315001 | 印刷费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | |||||||
302 | 02 | 315001 | 办公印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
302 | 02 | 315001 | 其他印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 水费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 办公卫生用水 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
302 | 05 | 315001 | 饮用水 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
302 | 06 | 315001 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 06 | 315001 | 办公用电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 邮电费 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 5.34 | 39.60 | |||||||
302 | 07 | 315001 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 电话费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
302 | 07 | 315001 | 网络通讯费 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 4.87 | 39.60 | |||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅住宿费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
302 | 11 | 315001 | 差旅公杂费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
302 | 13 | 315001 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 13 | 315001 | 零星维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 14 | 315001 | 租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||||||||
302 | 14 | 315001 | 其他租赁费 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | ||||||||
302 | 15 | 315001 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 15 | 315001 | 三类、四类会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 16 | 315001 | 培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 16 | 315001 | 其他培训费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
302 | 17 | 315001 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||
302 | 26 | 315001 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
302 | 26 | 315001 | 其他劳务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
302 | 27 | 315001 | 委托业务费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
302 | 27 | 315001 | 其他委托业务费 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费(比例) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
302 | 28 | 315001 | 工会经费(补充) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
302 | 29 | 315001 | 福利费 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 维修费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 过路过桥费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
302 | 31 | 315001 | 其他公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 其他交通费用 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 公务交通补贴 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | ||||||||
302 | 39 | 315001 | 租车费用 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 午餐补助费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
302 | 99 | 315001 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
资本性支出 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | |||||||||||
310 | 07 | 315001 | 信息网络及软件购置更新 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | ||||||||
对社会保障基金补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||
313 | 02 | 315001 | 对社会保险基金补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||||
1,893.33 | 1,893.33 | ||||||
乐山市医疗保障局 | 1,893.33 | 1,893.33 | |||||
208 | 05 | 05 | 315 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | |
208 | 05 | 06 | 315 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.89 | 18.89 | |
208 | 99 | 99 | 315 | 其他社会保障和就业支出 | 2.81 | 2.81 | |
210 | 11 | 01 | 315 | 行政单位医疗 | 9.77 | 9.77 | |
210 | 11 | 03 | 315 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | |
210 | 12 | 02 | 315 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
210 | 15 | 01 | 315 | 行政运行 | 339.98 | 339.98 | |
210 | 15 | 02 | 315 | 一般行政管理事务 | 187.90 | 187.90 | |
210 | 15 | 04 | 315 | 信息化建设 | 61.80 | 61.80 | |
221 | 02 | 01 | 315 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | |
七、七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 443.63 | 339.78 | 103.85 | |||
443.63 | 339.78 | 103.85 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 443.63 | 339.78 | 103.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 339.78 | 339.78 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 92.84 | 92.84 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 59.61 | 59.61 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 83.67 | 83.67 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 7.74 | 7.74 | |
301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 75.94 | 75.94 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.89 | 18.89 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 9.77 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.20 | 1.20 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.22 | 1.22 | |
301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 1.59 | 1.59 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 33.19 | 33.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 103.85 | 103.85 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.25 | 2.25 | |
302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.65 | 1.65 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.34 | 5.34 | |
302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.37 | 0.37 | |
302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 4.87 | 4.87 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 16.50 | 16.50 | |
302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 15 | 3021501 | 三类、四类会议费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 16 | 3021699 | 其他培训费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.85 | 7.85 | |
302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 3.05 | 3.05 | |
302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 4.80 | 4.80 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.57 | 4.57 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | |
302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 23.21 | 23.21 | |
302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 18.41 | 18.41 | |
302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 4.80 | 4.80 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | 13.93 | |
302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 10.56 | 10.56 | |
302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.66 | 2.66 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | |
八、八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 1,449.70 | ||||
1,449.70 | |||||
乐山市医疗保障局机关 | 1,449.70 | ||||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,200.00 | ||||
210 | 12 | 02 | 315001 | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金 | 1,200.00 |
一般行政管理事务 | 187.90 | ||||
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年医疗服务价格改革试点工作经费 | 25.00 |
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目 | 102.90 |
210 | 15 | 02 | 315001 | 2023年医疗保障基金监管及宣传费 | 60.00 |
信息化建设 | 61.80 | ||||
210 | 15 | 04 | 315001 | 2023年IDC机房租赁费用 | 28.20 |
210 | 15 | 04 | 315001 | 医保骨干网接入费用 | 33.60 |
九、九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | |||
5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | ||||
315001 | 乐山市医疗保障局机关 | 5.10 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | ||
十、十、政府性基金预算支出表(公开表4)
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
项目支出绩效表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
51000021R000000019951-工资性支出 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 160.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
51000021R000000019953-单位缴费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 103.65 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
51000021Y000000011490-日常公用经费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 56.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||
51000021Y000000011491-非定额公用经费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 44.05 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
51110022R000005739893-绩效奖及离退休慰问金 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 75.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 3.80 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||
51110023T000009154227-城乡居民基本医疗保险财政补助资金 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 1,200.00 | 1.巩固参保率 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数(万人) | ≥ | 249 | 万人 | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻参保人员医疗费用负担 | 定性 | 高中低 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥ | 70 | % | 5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 虚报参保人数 | = | 0 | 人 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参保居民个人缴费标准 | = | 350 | 元 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 各级财政实际补助标准(元) | ≥ | 640 | 元 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 当年各级财政实际补助到位率 | = | 100 | % | 5 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 基金滚存可支配月数 | 定性 | 高中低 | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 参保人住院费用实际报销比例 | ≥ | 50 | % | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对城乡居民医保补助政策满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
51110023T000009154271-2023年IDC机房租赁费用 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 28.20 | 提供可靠稳定的外部机房环境(含恒定电压、温湿度控制、消防设施等),妥善存放和使用乐山市医保骨干专网横向接入区网络安全设备,确保医保业务数据安全、平稳传输。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障应急处置响应速度 | ≤ | 60 | 分钟 | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保经办服务满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 设备日常巡检次数 | > | 22 | 次 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 托管设备故障发生率 | < | 5 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效支撑医保业务数据传输 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 机房消防事故发生率 | = | 0 | % | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 机房故障维修人员到场时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 机房电路故障发生率 | < | 2 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 机房温湿度控制系统故障发生率 | < | 2 | % | 10 | ||||
51110023T000009154289-医保骨干网接入费用 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 33.60 | 全市各医保经办机构终端接入乐山市医保骨干网络横向接入区,有力支撑医保业务平稳开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 医保业务数据传输效率 | ≥ | 70 | % | 20 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计花费资金 | = | 33.6 | 万元 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保业务办理速度的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 网络故障发生率 | ≤ | 5 | % | 20 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 网络故障维修人员到场时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对医保业务办理的促进作用 | ≥ | 85 | % | 20 | ||||
51110023T000009154299-2023年医疗服务价格改革试点工作经费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 25.00 | 持续深化医疗服务价格改革,建立健全适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现基数劳务价值的医疗服务价格形成机制,进一步发挥医疗服务价格在深化医药服务供给侧改革中的引领作用,促进医疗服务创新发展,控制人民群众医药费用负担,提升医疗保障基金使用效率,保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。到2025年,在全国率先完成医疗服务价格改革试点,形成可操作、可复制、可推广的医疗服务价格改革经验,为全面推进医疗服务价格改革贡献乐山经验。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务 | ≥ | 80 | % | 10 |
产出指标 | 时效指标 | 系统建成时间 | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在全国率先完成医疗服务价格改革试点,形成可操作、可复制、可推广的医疗服务价格改革经验 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 专家座谈会 | ≥ | 5 | 次 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 促进医疗服务创新发展,控制人民群众医药费用负担,提升医疗保障基金使用效率 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||
51110023T000009154399-2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 102.90 | 建立我市“按疾病诊断相关分组(DRG)付费”模板. | 产出指标 | 数量指标 | DRG系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 医保经办服务水平 | ≥ | 10 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | DRG系统重大安全事件响应时间 | = | 60 | 分钟 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | DRG系统运行维护响应时间 | = | 30 | 分钟 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医保基金使用效率 | ≥ | 10 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | DRG系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | DRG专家座谈会 | = | 2 | 次 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 纳入DRG医疗机构数量 | ≥ | 70 | % | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保服务的满意度 | ≥ | 70 | % | 10 | ||||
51110023T000009154414-2023年医疗保障基金监管及宣传费 | 315001-乐山市医疗保障局机关 | 60.00 | 目标1:深入贯彻落实党的二十大精神,持续加大医保基金监管力度,严厉打击医保领域违法违规行为,切实维护医保基金安全。按照省医保局工作部署,组织开展“2023年度医保基金监管政策宣传月”等活动; | 产出指标 | 质量指标 | 医保宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 |
产出指标 | 数量指标 | 微信公众号每月更新次数(次) | ≥ | 5 | 次 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 医保政策知晓度覆盖完成时间 | 定性 | 高 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展医保集中宣传次数(次) | ≥ | 2 | 次 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医保工作的满意度(%) | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买第三方服务,完成对定点医疗机构的监督检查次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 医保综合监管能力提升认可度 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众对医保政策的覆盖率(%) | ≥ | 90 | % | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 在市级及以上媒体宣传次数(次) | ≥ | 8 | 次 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 医保政策法规及业务培训期数(期) | = | 2 | 次 | 5 | ||||
十四、十四、单位整体支出绩效目标表(公开表7)
单位绩效表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
预算单位 | 职能职责 | 活动 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
十五、十五、政府采购预算表(公开表8)
政府采购预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
合 计 | 68.60 | |||||||
315001-乐山市医疗保障局机关 | 68.60 | |||||||
51110023T000009154289-医保骨干网接入费用 | C17020000-互联网信息服务 | 12 | 33.60 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
51110023T000009154414-2023年医疗保障基金监管及宣传费 | C99000000-其他服务 | 1 | 35.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
第三部分 ××(部门名称)乐山市医疗保障局
2023年单位预算情况说明
按照综合预算的原则,××(部门简称)市医保局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……(根据公开表1实际收入情况进行说明);支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出……(上述为举例,实际应根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明)。××(部门简称)市医保局2023年收支预算总数1893.33××万元,比2022年收支预算总数增加/减少××1403.7万元,主要原因是:上年将城乡医疗救助补助市级配套资金纳入单位预算中……(增加或减少的原因)。,2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目预算减少。
(一)收入预算情况
××(部门简称)市医保局2023年收入预算××1893.33万元,其中:上年结转××0万元,占××0.00%;一般公共预算拨款收入××1893.33万元,占××100%;政府性基金预算拨款收入××0万元,占××0.00%;事业收入××0万元,占××0.00%;……(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)。
(二)支出预算情况
××(部门简称)市医保局2023年支出预算××1893.33万元,其中:基本支出××443.63万元,占××23.43%;项目支出××1449.7万元,占××76.57%……(根据公开表1-2具体项目进行说明)。。
××(部门简称)市医保局2023年财政拨款收支预算总数××1893.33万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加/减少××1403.7万元,主要原因是:上年将城乡医疗救助补助市级配套资金纳入单位预算中,2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目预算减少。……(增加或减少的原因)。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入××1893.33万元、本年政府性基金预算拨款收入××0万元……(根据公开表2实际收入情况进行说明);支出包括:社会保障和就业支出59.48万元,卫生健康支出1800.65万元,住房保障支出33.19万元。一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、教育支出××万元……(上述为举例,实际应根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
××(部门简称)市医保局2023年一般公共预算当年拨款××1893.33万元,比2022年预算数增加/减少××1403.7万元,主要原因是:上年将城乡医疗救助补助市级配套资金纳入单位预算中,2023年乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)付费建设项目预算减少。……(增加或减少的原因,若为增加,应明确增加的主要是哪些项目)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.48万元,卫生健康支出1800.65万元,住房保障支出33.19万元。
一般公共服务支出××万元,占××%;外交支出××万元,占××%;……(上述为举例,实际应根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2101501行政运行支出一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项)2023年预算数为××339.98万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
……(支出方向、绩效目标等)。
2.一2101502一般行政管理事务般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为××187.9万元,主要用于:乐山市医疗保障局未单独设置项级科目的其他项目支出……(支出方向、绩效目标等)。
3.2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1200万元。主要用于:为全市参加居民基本医疗保险人员提供财政补助。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.78万元。主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.89万元。主要用于:单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.2089999其他社会保障和就业支出2.81万元。主要用于:工伤保险、失业保险缴费支出。
7.2101101行政单位医疗支出9.77元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
8.2101103公务员医疗补助支出1.2万元。主要用于:公务员医疗补助经费。
9.2101504信息化建设61.8万元。主要用于:医疗保障单位信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
10.2210201住房公积金33.19万元。主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般公共服务(类)××事务(款)机关服务(项)2023年预算数为××万元,主要用于:……(支出方向、绩效目标等)。
……(上述为举例,实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明)
××(部门简称)市医保局2023年一般公共预算基本支出××443.63万元,其中:
人员经费××339.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)
公用经费103.85费××万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费……(上述为举例,实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)。
乐山市医疗保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元,其中:公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。2023年市级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
××(部门简称)2023年“三公”经费财政拨款预算数××万元,其中:公务接待费××万元,公务用车购置及运行维护费××万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(或)××(部门简称)2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明)
(一)公务接待费较2022年预算增长/下降××32%(或与2022年预算持平)。主要原因是按照厉行节约的要求,精简开支,减少公务接待次数...(增加或减少的原因)。
2023年公务接待费计划用于接待各省部级领导及各市州对乐山市医保业务进行调研。2023年公务接待费计划用于...。
(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长/下降××%(或与2022年预算持平。)。主要原因是...(增加或减少的原因)。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障医疗保障各项业务的开展。
单位现有公务用车××辆,其中:轿车××辆,旅行车(含商务车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆。
2023年安排公务用车购置费××万元,拟购置公务用车××辆,其中:轿车××辆,旅行车(含商务车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆。
2023年安排公务用车运行维护费××万元,用于××辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。
××(部门简称)市医保局2023年政府性基金预算支出××0万元,其中:基本支出××0万元,项目支出××0万元。
,比2022年预算数增加/减少××万元,主要原因是……(增加或减少的原因)。
(或)××(部门简称)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(根据公开表4的情况进行说明)
××(部门简称)市医保局2023年国有资本经营预算支出××0万元,其中:基本支出××0万元,项目支出××0万元,比2022年预算数增加/减少××万元,主要原因是……(增加或减少的原因)。
(或)××(部门简称)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。
(根据公开表5的情况进行说明)
(一)机关运行经费情况
2023年,××(部门简称)市医保局下属……(具体各单位名称)等××家行政单位以及……(具体各单位名称)等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为××103.85万元,比2022年预算增加/减少××10.84万元,增长/下降××10.84%。主要原因是……(增加或减少的原因):人员增加。
或本部门下属……(具体各单位名称)等××家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
(二)政府采购情况
2023年,乐山市医疗保障局安排政府采购预算68.6万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算68.6万元2023年,××(部门简称)安排政府采购预算××万元,其中,政府采购货物预算××万元;政府采购工程预算××万元;政府采购服务预算××万元。
或××(部门简称)2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,乐山市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
截至2022年底,××(部门简称)所属各预算单位共有车辆××辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,市级领导干部用车××辆、定向保障用车××辆、执法执勤用车××辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备××台(套)。
2023年部门预算安排车辆购置经费××万元。其中,财政拨款预算安排××万元,非财政拨款安排××万元。拟购置市级领导干部用车××辆/定向保障用车××辆/执法执勤用车××辆。安排大型设备购置经费××万元,购置××大型设备××台(套)。
(或)2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
(情况一:部门的项目不含涉密或敏感信息,且经人代会批复的,按此说明:)
2023年××(部门简称)市医保局开展绩效目标管理的项目×9×个,涉及预算××1553.33万元。其中:人员类项目××0个,涉及预算××0万元;运转类项目××3个,涉及预算××103.85万元;特定目标类项目6××个,涉及预算××1449.7万元。
(情况二:部门的项目因含涉密或敏感信息,且全部未经人代会批复的,按此说明:)
2023年××(部门简称)开展绩效目标管理的项目××个,涉及预算××万元。其中:人员类项目××个,涉及预算××万元;运转类项目××个,涉及预算××万元;特定目标类项目××个,涉及预算××万元。因项目内容涉密(敏感),不予公开。
第四部分 名词解释
(本项必填,主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,请参照中央部委2022年部门预算公开信息,以下为举例说明。)
(一) 财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。