• 索 引 号 : 11511000MB197138/2026-00016
  • 发布机构: 市医保局
  • 发布日期: 2026-03-04
  • 文  号:
  • 有 效 性 : 有效
  • 公开时限: 常年公开

乐山市医疗保障局 2026年单位预算

 

 

 

 

 

乐山市医疗保障局

2026年单位预算


目录

乐山市医疗保障局2026年单位预算

第一部分  乐山市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市医疗保障局职能简介。

(二)乐山市医疗保障局2026年重点工作。

第二部分  乐山市医疗保障局

2026年单位预算表

一、 部门收支总表(公开表1

二、 部门收入总表(公开表1-1

三、 部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

十三、 部门整体支出绩效目标表(公开表7

预算单位无整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表(公开表8

第三部分  乐山市医疗保障局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  乐山市医疗保障局概况

 


一、基本职能及主要工作

(一)乐山市医疗保障局职能简介。

1.组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督全市医疗保障基金的运行管理。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施,组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,拟订全民参保计划,推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作

(二)乐山市医疗保障局2026年重点工作。

1.持续巩固深化全民参保。拓展“一人一档”应用场景,确保参保率稳定在96%以上,落实重点人群动态参保全覆盖,完善常态化医保综合帮扶措施。2.平稳有序管理基金支出。编制全年医保基金预算和基金总额预算管理实施方案。强化基金预付管理,提升结算清算质效,全面推进即时结算,实现即时结算资金占月结算资金的80%以上、开通即时结算的定点医疗机构占比达到80%以上。3.持续深化专项治理成效。按照“党委政府主导、纪委监委监督、行管部门落实”的工作模式,深化医保基金管理突出问题专项整治。4.保持基金监管高压态势。配合开展医保基金国家飞检、省飞检。推进市县医保基金交叉检查,依托省、市智能监管系统强化数据分析,聚焦重点机构、重点病种、重点药品、重点耗材等,建立违规问题现场检查知识库、规则库。5.着力提升监管队伍水平。以“实战练兵+专题培训”等持续建强全市医保基金监管队伍,完善全流程制度机制,推动标准化、法治化监管。6.开展医保两个规划编制。编制《乐山市医疗保障事业发展“十五五”规划》。建立“有进有出”动态调整和分级分类管理机制,编制全市医保资源配置规划。7.巩固拓展国家试点成效。融入省深化医疗服务价格改革试点,对接落地完成立项指南编制工作,实现医疗服务价格项目国省市基本统一。8.持续优化医保支付方式。落地按病种付费分组方案(3.0版),优化DRG付费定点医疗机构的考核办法,进一步发挥特例单议作用,将异地就医住院费用纳入DRG支付管理。加大医保支持紧密型县域医共体力度,健全“一个总额、结余留用、合理超支分担”激励措施。9.不断释放药械集采红利。落地国家、省际药械集采,提升“三流合一”平台使用率与结算率,推动集采药品“三进”工作。10.稳妥推进“长护险”试点。在国、省长期护理保险制度框架内,率先在全省落地实施具有乐山特色的长期护理保险制度。11.健全医疗保障体系。落地商保创新药品目录,支持“乐山惠嘉保”、补充医疗保险等与基本医保衔接互补、差异化发展,鼓励商业健康保险将更多基本医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。12.优化提升群众待遇。稳慎取消居民医保门诊统筹报销区域限制,适度调整职工医保普通门诊统筹基金年度支付限额。合理提升产前检查医疗费用保障水平。13.进一步推动经办下沉。将符合条件的医养结合机构中的医疗机构纳入基本医保定点范围,探索设置景区“医保驿站”。完善“15分钟医保服务圈”,扩面“医保服务站”,推进村卫生室纳入医保定点管理。14.进一步强化数智赋能。完善“医保数据共享服务区与医疗服务价格智能管理系统”,扩大电子处方流转、“医保钱包”、医保移动支付、“一码付”“刷脸付”覆盖范围,定期向全市医疗机构开展医保数据定向发布会。15.进一步提质医保服务。强化特殊药品“双通道”服务管理,推进生育医疗费用省内跨统筹区直接结算,全面实现职工医保个账资金跨省共济使用,强化异地就医备案管理,稳步扩大异地就医直接结算范围。

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  乐山市医疗保障局

2026年单位预算表

 


一、部门收支总表(公开表1

 

 

 


表1

部门收支总表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

579.28

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

61.16

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

487.79

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

30.33

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

579.28

本 年 支 出 合 计

579.28

七、上年结转

 

 

 

     

579.28

     

579.28

二、部门收入总表(公开表1-1

部门收入总表

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

   

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称(科目)

 

   

579.28

 

579.28

 

 

 

 

579.28

 

579.28

 

 

315001

乐山市医疗保障局机关

579.28

 

579.28

 

 

三、部门支出总表(公开表1-2

部门支出总表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

579.28

468.72

110.56

 

 

 

 

 

579.28

468.72

110.56

 

 

 

 

乐山市医疗保障局机关

579.28

468.72

110.56

208

05

05

315001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.43

40.43

 

208

05

06

315001

 机关事业单位职业年金缴费支出

20.22

20.22

 

208

99

99

315001

 其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

 

210

11

01

315001

 行政单位医疗

10.67

10.67

 

210

11

03

315001

 公务员医疗补助

1.20

1.20

 

210

15

01

315001

 行政运行

365.37

365.37

 

210

15

02

315001

 一般行政管理事务

66.00

 

66.00

210

15

06

315001

 医疗保障经办事务

44.56

 

44.56

221

02

01

315001

 住房公积金

30.33

30.33

 

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

579.28

一、本年支出

579.28

579.28

 

 

 一般公共预算拨款收入

579.28

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

61.16

61.16

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

487.79

487.79

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

30.33

30.33

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 


五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

总计

市级当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

   

579.28

579.28

579.28

468.72

110.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579.28

579.28

579.28

468.72

110.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乐山市医疗保障局机关

579.28

579.28

579.28

468.72

110.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工资福利支出

356.06

356.06

356.06

356.06

 

 

 

 

 

 

 

301

01

315001

   基本工资

108.71

108.71

108.71

108.71

 

 

 

 

 

 

 

301

02

315001

   津贴补贴

58.42

58.42

58.42

58.42

 

 

 

 

 

 

 

301

02

315001

    地方津贴补贴

55.77

55.77

55.77

55.77

 

 

 

 

 

 

 

301

02

315001

    保留补贴

2.64

2.64

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

301

03

315001

   奖金

85.58

85.58

85.58

85.58

 

 

 

 

 

 

 

301

03

315001

    年终一次性奖金

9.06

9.06

9.06

9.06

 

 

 

 

 

 

 

301

03

315001

    行政基础绩效奖

76.52

76.52

76.52

76.52

 

 

 

 

 

 

 

301

08

315001

   机关事业单位基本养老保险缴费

40.43

40.43

40.43

40.43

 

 

 

 

 

 

 

301

09

315001

   职业年金缴费

20.22

20.22

20.22

20.22

 

 

 

 

 

 

 

301

10

315001

   职工基本医疗保险缴费

10.67

10.67

10.67

10.67

 

 

 

 

 

 

 

301

11

315001

   公务员医疗补助缴费

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 

301

12

315001

   其他社会保障缴费

0.51

0.51

0.51

0.51

 

 

 

 

 

 

 

301

12

315001

    工伤保险

0.51

0.51

0.51

0.51

 

 

 

 

 

 

 

301

13

315001

   住房公积金

30.33

30.33

30.33

30.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

223.20

223.20

223.20

112.64

110.56

 

 

 

 

 

 

302

01

315001

   办公费

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

302

01

315001

    日常办公用品

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

302

01

315001

    书报杂志

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

302

02

315001

   印刷费

6.93

6.93

6.93

0.93

6.00

 

 

 

 

 

 

302

02

315001

    办公印刷费

0.93

0.93

0.93

0.93

 

 

 

 

 

 

 

302

02

315001

    其他印刷费

6.00

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

302

05

315001

   水费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

302

05

315001

    办公卫生用水

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

302

05

315001

    饮用水

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

06

315001

   电费

3.60

3.60

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

 

302

06

315001

    办公用电费

3.60

3.60

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

 

302

07

315001

   邮电费

5.37

5.37

5.37

5.37

 

 

 

 

 

 

 

302

07

315001

    邮寄费

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

302

07

315001

    电话费

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

302

07

315001

    网络通讯费

4.87

4.87

4.87

4.87

 

 

 

 

 

 

 

302

11

315001

   差旅费

17.00

17.00

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

302

11

315001

    差旅城市间交通费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

11

315001

    差旅住宿费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

11

315001

    差旅伙食补助费

9.00

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

302

11

315001

    差旅公杂费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

302

13

315001

   维修(护)费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

302

13

315001

    零星维修(护)费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

302

14

315001

   租赁费

19.56

19.56

19.56

 

19.56

 

 

 

 

 

 

302

14

315001

    其他租赁费

19.56

19.56

19.56

 

19.56

 

 

 

 

 

 

302

15

315001

   会议费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

15

315001

    三类、四类会议费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

16

315001

   培训费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

16

315001

    其他培训费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

302

17

315001

   公务接待费

2.10

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

 

302

17

315001

    公务接待费

2.10

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

 

302

26

315001

   劳务费

11.70

11.70

11.70

6.70

5.00

 

 

 

 

 

 

302

26

315001

    劳务派遣人员经费

5.50

5.50

5.50

5.50

 

 

 

 

 

 

 

302

26

315001

    其他劳务费

6.20

6.20

6.20

1.20

5.00

 

 

 

 

 

 

302

27

315001

   委托业务费

80.00

80.00

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

302

27

315001

    其他委托业务费

80.00

80.00

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

302

28

315001

   工会经费

7.90

7.90

7.90

7.90

 

 

 

 

 

 

 

302

28

315001

    工会经费(比例)

3.34

3.34

3.34

3.34

 

 

 

 

 

 

 

302

28

315001

    工会经费(补充)

4.56

4.56

4.56

4.56

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

   公务用车运行维护费

3.80

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

    燃料费

1.30

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

    维修费

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

    过路过桥费

0.28

0.28

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

    保险费

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

302

31

315001

    其他公务用车运行维护费

0.52

0.52

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

 

302

39

315001

   其他交通费用

19.56

19.56

19.56

19.56

 

 

 

 

 

 

 

302

39

315001

    公务交通补贴

18.56

18.56

18.56

18.56

 

 

 

 

 

 

 

302

39

315001

    租车费用

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

   其他商品和服务支出

26.67

26.67

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    离退休人员活动费

0.12

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    午餐补助费

13.20

13.20

13.20

13.20

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    残疾人就业保障金

2.67

2.67

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    福利费

5.01

5.01

5.01

5.01

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    公用经费预留

2.66

2.66

2.66

2.66

 

 

 

 

 

 

 

302

99

315001

    其他商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

303

09

315001

   奖励金

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

303

09

315001

    独生子女父母奖励

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

579.28

579.28

 

 

 

 

 

 

579.28

579.28

 

 

 

 

 

乐山市医疗保障局

579.28

579.28

 

208

05

05

315

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.43

40.43

 

208

05

06

315

 机关事业单位职业年金缴费支出

20.22

20.22

 

208

99

99

315

 其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

 

210

11

01

315

 行政单位医疗

10.67

10.67

 

210

11

03

315

 公务员医疗补助

1.20

1.20

 

210

15

01

315

 行政运行

365.37

365.37

 

210

15

02

315

 一般行政管理事务

66.00

66.00

 

210

15

06

315

 医疗保障经办事务

44.56

44.56

 

221

02

01

315

 住房公积金

30.33

30.33

 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

   

468.72

361.58

107.14

 

 

 

 

468.72

361.58

107.14

 

 

315001

乐山市医疗保障局机关

468.72

361.58

107.14

 

 

301

 工资福利支出

356.06

356.06

 

301

01

30101

  基本工资

108.71

108.71

 

301

02

30102

  津贴补贴

58.42

58.42

 

301

02

3010201

   地方津贴补贴

55.77

55.77

 

301

02

3010208

   保留补贴

2.64

2.64

 

301

03

30103

  奖金

85.58

85.58

 

301

03

3010301

   年终一次性奖金

9.06

9.06

 

301

03

3010302

   行政基础绩效奖

76.52

76.52

 

301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.43

40.43

 

301

09

30109

  职业年金缴费

20.22

20.22

 

301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.67

10.67

 

301

11

30111

  公务员医疗补助缴费

1.20

1.20

 

301

12

30112

  其他社会保障缴费

0.51

0.51

 

301

12

3011201

   工伤保险

0.51

0.51

 

301

13

30113

  住房公积金

30.33

30.33

 

 

 

302

 商品和服务支出

112.64

5.50

107.14

302

01

30201

  办公费

12.00

 

12.00

302

01

3020101

   日常办公用品

10.00

 

10.00

302

01

3020102

   书报杂志

2.00

 

2.00

302

02

30202

  印刷费

0.93

 

0.93

302

02

3020201

   办公印刷费

0.93

 

0.93

302

05

30205

  水费

2.00

 

2.00

302

05

3020501

   办公卫生用水

0.50

 

0.50

302

05

3020502

   饮用水

1.50

 

1.50

302

06

30206

  电费

3.60

 

3.60

302

06

3020601

   办公用电费

3.60

 

3.60

302

07

30207

  邮电费

5.37

 

5.37

302

07

3020701

   邮寄费

0.10

 

0.10

302

07

3020702

   电话费

0.40

 

0.40

302

07

3020705

   网络通讯费

4.87

 

4.87

302

11

30211

  差旅费

17.00

 

17.00

302

11

3021101

   差旅城市间交通费

1.50

 

1.50

302

11

3021102

   差旅住宿费

1.50

 

1.50

302

11

3021103

   差旅伙食补助费

9.00

 

9.00

302

11

3021104

   差旅公杂费

5.00

 

5.00

302

13

30213

  维修(护)费

2.00

 

2.00

302

13

3021312

   零星维修(护)费

2.00

 

2.00

302

15

30215

  会议费

1.50

 

1.50

302

15

3021501

   三类、四类会议费

1.50

 

1.50

302

16

30216

  培训费

1.50

 

1.50

302

16

3021699

   其他培训费

1.50

 

1.50

302

17

30217

  公务接待费

2.10

 

2.10

302

17

3021701

   公务接待费

2.10

 

2.10

302

26

30226

  劳务费

6.70

5.50

1.20

302

26

3022601

   劳务派遣人员经费

5.50

5.50

 

302

26

3022699

   其他劳务费

1.20

 

1.20

302

28

30228

  工会经费

7.90

 

7.90

302

28

3022801

   工会经费(比例)

3.34

 

3.34

302

28

3022802

   工会经费(补充)

4.56

 

4.56

302

31

30231

  公务用车运行维护费

3.80

 

3.80

302

31

3023101

   燃料费

1.30

 

1.30

302

31

3023102

   维修费

1.20

 

1.20

302

31

3023103

   过路过桥费

0.28

 

0.28

302

31

3023104

   保险费

0.50

 

0.50

302

31

3023199

   其他公务用车运行维护费

0.52

 

0.52

302

39

30239

  其他交通费用

19.56

 

19.56

302

39

3023901

   公务交通补贴

18.56

 

18.56

302

39

3023903

   租车费用

1.00

 

1.00

302

99

30299

  其他商品和服务支出

26.67

 

26.67

302

99

3029901

   离退休人员活动费

0.12

 

0.12

302

99

3029902

   午餐补助费

13.20

 

13.20

302

99

3029905

   残疾人就业保障金

2.67

 

2.67

302

99

3029906

   福利费

5.01

 

5.01

302

99

3029998

   公用经费预留

2.66

 

2.66

302

99

3029999

   其他商品和服务支出

3.00

 

3.00

 

 

303

 对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

303

09

30309

  奖励金

0.02

0.02

 

303

09

3030901

   独生子女父母奖励

0.02

0.02

 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

   

110.56

 

 

 

 

 

110.56

 

 

 

 

乐山市医疗保障局机关

110.56

 

 

 

 

 一般行政管理事务

66.00

210

15

02

315001

  医疗保障基金监管及宣传费

66.00

 

 

 

 

 医疗保障经办事务

44.56

210

15

06

315001

  乐山市深化医疗服务价格改革等

25.00

210

15

06

315001

  2026年IDC机房租赁费用

19.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

   

5.90

 

3.80

 

3.80

2.10

 

 

5.90

 

3.80

 

3.80

2.10

315001

 乐山市医疗保障局机关

5.90

 

3.80

 

3.80

2.10

十、政府性基金预算支出表(公开表4

政府性基金预算支出预算表 (本表无数据)

部门:

 

 

金额单位:万元

   

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表(本表无数据)

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5

国有资本经营预算支出预算表(本表无数据)

部门:

 

 

金额单位:万元

   

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

部门预算项目绩效目标表(2026年度)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

315-乐山市医疗保障局

 

110.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315001-乐山市医疗保障局机关

医疗保障基金监管及宣传费

66.00

目标1:深入贯彻落实党的二十大和二十届第一、二、三次全会精神,根据国家、省医保局关于常态化开展医保基金监管工作部署,持续加大医保基金监管力度,严厉打击医保领域违法违规行为,切实维护医保基金安全。按照省医保局工作要求,组织开展2025年医保基金集中宣传月活动;
目标2:持续加强医保政策宣传力度,提升参保群众对医保政策的知晓度和普及面,树立乐山医保良好形象;
目标3:深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和国家、省医保局工作安排,持续加大医保基金监管力度,严厉打击医保领土违法违规行为,切实维护医保基金安全,组织开展2025年度医保基金监管抽查复查工作。

产出指标

数量指标

在市级及以上媒体宣传次数(次)

8

10

正向指标

产出指标

质量指标

医保基金综合监管能力

定性

有所提升

 

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

规范定点医疗机构使用医保基金的行为

100

%

15

正向指标

产出指标

数量指标

乐山医保微信公众号每月更新次数

5

5

正向指标

产出指标

时效指标

抽查复查完成时间

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

开展医保政策集中宣传次数

2

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

医保政策宣传在参保群众中的覆盖率

90

%

15

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

 参保群众对医保工作的满意度(%)

90

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

医保宣传覆盖率

90

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

医保政策知晓度覆盖完成时间

12

5

正向指标

产出指标

数量指标

监督检查医院数

65

5

正向指标

产出指标

数量指标

医保政策及业务政策培训期数

2

5

正向指标

乐山市深化医疗服务价格改革等

25.00

持续深化医疗服务价格改革,建立健全适应经济社会发展,更好发挥作用,医疗机构充分参与,体现基数劳务价值的医疗服务价格形成机制,进一步发挥医疗服务价格改革在深化医药服务供给侧改革试点,形成可操作,可复制,可推广的医疗服务价格改革经验,为全面推进医疗服务价格改革贡献乐山经验。

产出指标

质量指标

形成有效具有可操作的调价方案、定价方案、评估方案

80

%

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务

80

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

专家座谈会

5

20

正向指标

产出指标

时效指标

方案形成时间

12

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

在全国率先完成医疗服务价格改革试点,形成可操作,可复制,可推广的医疗服务价格改革经验

80

%

30

正向指标

2026年IDC机房租赁费用

19.56

提供可靠稳定的外部机房环境(含恒定电压、温湿度控制、消防设施等),妥善存放和使用乐山市医保骨干专网横向接入区网络安全设备,确保医保业务数据安全、平稳传输。

产出指标

质量指标

设备故障应急处置响应速度

60

分钟

10

反向指标

产出指标

时效指标

机房故障维修人员到场时间

30

分钟

5

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保经办服务满意度

80

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

设备日常巡检次数

22

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

有效支撑医保业务数据传输

80

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

机房电路故障发生率

2

%

10

反向指标

产出指标

数量指标

托管设备故障发生率

5

%

5

反向指标

产出指标

数量指标

机房消防事故发生率

0

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

机房温湿度控制系统故障发生率

2

%

10

反向指标

十三、部门整体支出绩效目标表(公开表7

预算单位无整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表(公开表8

政府采购预算表

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称/项目名称

采购品目

数量

总金额

专门面向中小企业采购

专门面向小型、微型企业采购

专门面向监狱企业采购

专门面向残疾人福利性单位采购

采购说明

   

 

 

30.60

 

 

 

 

 

315001-乐山市医疗保障局机关

 

 

30.6

 

 

 

 

 

51110022T000000299990-医疗保障基金监管及宣传费

C99000000-其他服务

1

30.6

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  乐山市医疗保障局

2026年部门预算情况说明

 


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。乐山市医疗保障局2026年收支预算总数579.28万元,2025年收支预算总数增加109.26万元,主要原因是增加项目支出预算。

(一)收入预算情况

乐山市医疗保障局2026年收入预算579.28万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入579.28万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

乐山市医疗保障局2026年支出预算579.28万元,其中:基本支出468.72万元,占80.91%;项目支出110.56万元,占19.09%

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市医疗保障局2026年财政拨款收支预算总数579.28万元,2025年财政拨款收支预算总数增加109.26万元,主要原因是增加项目支出预算。

 


收入包括:本年一般公共预算拨款收入579.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出61.16万元、卫生健康支出487.79万元、住房保障支出30.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款579.28万元,比2025年预算数增加109.26万元,主要原因是增加项目支出预算,增加的项目为 医疗保障基金监管及宣传费、乐山市深化医疗服务价格改革等项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61.16万元;卫生健康支出487.79万元;住房保障支出30.33万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为40.43万元,主要用于缴纳:乐山市医疗保障局机关基本养老保险单位部分。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为20.22万元,主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关职业年金单位部分。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2026年预算数为0.51万元,主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关工伤保险等。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2026年预算数10.67万元,主要用于缴纳乐山市医疗保障局机关医疗保险单位部分。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2026年预算数1.2万元,主要用于缴纳2026年公务医疗补助部分。

6.卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行2026年预算数365.37万元,主要用于乐山市医疗保障局机关人员支出和公用经费支出。

7.卫生健康支出医疗保障事务一般行政管理事务2026年预算数66万元,主要用于乐山市医疗保障局机关 医疗保障基金监管及宣传费项目支出。

8. 卫生健康支出医疗保障事务医疗保障经办事务2026年预算数44.56万元,主要用于乐山市医疗保障局机关乐山市深化医疗服务价格改革、2026IDC机房租赁费用项目支出。

9.住房保障支出住房公积金2026年预算数30.33万元,主要用于住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出468.72万元,其中:

人员经费361.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费等支出

公用经费107.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市医疗保障局2026年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元,其中:公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于国省相关部门和各市州医保局来乐考察调研接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费3.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障医疗保障基金监管、医药管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市医疗保障局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市医疗保障局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年,乐山市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为107.14万元,比2025年预算增加0.98万元,增长0.92%。主要原因是2026年因工资基数调整和职务职级变动导致的工会经费和公务交通补贴增加。

〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

(二)政府采购情况

2026年,乐山市医疗保障局安排政府采购预算30.6万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算30.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2026年底,乐山市医疗保障局共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2026年乐山市医疗保障局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算110.56万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目3个,涉及预算110.56万元。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


(一)          财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)          事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)          事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)          其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)          上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休。

(七)          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)          社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十)          社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)             卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)             卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)             卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四)             住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五)             基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)             项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七)             三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

相关附件:

乐山市医疗保障局2026年单位预算

部门预算公开报表(公开表1-8)

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【返回顶部】
主办单位:乐山市人民政府办公室
承办单位:乐山市数据局
政务新媒体矩阵
乐山发布